Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
1 2025 INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Interna
2 2025 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INRTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, INFORME CEASS/UAI/INF N°002/2023 Interna
3 2025 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONFIABLIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS DEFICINCIAS DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 INFORME CEASS/INF N° 002/2024 Interna
4 2025 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PARA VERIFICAR LA VERACIDAD, REGISTRO, CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES, REGISTROS INDIVIDUALES DE PERSONAL Y DOBLE PERCEPCIÓN DE LA CEASS, GESTIÓN 2024 Interna
5 2025 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN AL INFORME DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL Interna
6 2025 INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Interna
7 2025 INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Interna
8 2024 PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS DE SALUD -CEASS, GESTIÓN 2025 Interna
9 2024 PRIMER SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINACIEROS, REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, INFORME CEASS/UAI/INF N° 001/2023 Interna
10 2024 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINACIEROS, REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, INFORME CEASS/UAI/INF N° 002/2023 Interna