Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
31 2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS (PISLEA). Interna
32 2022 Primer seguimiento al informe de control interno de la Auditoria de Confiabilidad, Gestión 2019 Interna
33 2022 INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS, PRONUNCIAMIENTO Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL, INTERNO GESTION 2022 Interna
34 2022 INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS DE SALUD CEASS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Interna
35 2022 Relevamiento de Información Específica Referente a Procesos de Contratación Correspondiente al Sistema Único de Salud SUS, que no adjuntan el Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado - RUPE Interna
36 2021 VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DEL PERSONAL DE LA CEASS. GESTIÓN 2021 Interna
37 2021 REVISION ANUAL DEL PROCEMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS (PCO-DJBR) DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS DE SALUD, GESTIÓN 2021 Interna
38 2021 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA INTERNA CEASS/UAI/INFO-CONF N° 001/2022 - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA CENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS DE SALUD. Interna
39 2021 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA REFERENTE A LOS "PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE LABORATORIOS ABD", GESTIÓN 2021 Interna
40 2021 Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna Interna